长白山: 长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2023-04-19 21:10:32 来源:证券之星
证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2023-009
长白山旅游股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日(京财会许可【2011】0056 号)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
截止 2022 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)249 人,注
册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 660 人。
信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计业务收
入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信永中和
上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行
业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃
气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务
而依法所应承担的民事赔偿责任,2022 年度所投的职业保险,累计
赔偿限额 7 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律
监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和
纪律处分 0 人次。
(二)项目信息
项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能
力,具体如下:
拟签字项目合伙人:胡佳青先生,1995 年获得中国注册会计师
资质,2000 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,
家。
拟担任独立复核合伙人:冯光辉先生,2002 年获得中国注册会
计师资质,2005 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和
执业,2021 年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市
公司 3 家。
拟签字注册会计师:刘嘉女士,2015 年获得中国注册会计师资
质,2011 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在信永中和执业,
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执
业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
本期审计费用 60 万元(其中:财报审计 40 万元、内控审计 20
万元),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性
质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确
定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)董事会审计与风险控制委员会的履职情况
公司董事会审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并对其在 2022 年度的
审计工作进行了审查评估,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的执业操守和义务素质,具有较强的专业能力,较好地完
成了公司 2022 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意
向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
(二)独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意
见
公司独立董事事前认可意见:公司拟续聘的审计机构信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,
具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,以及足够的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要
求,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利
益、尤其是中小股东利益。我们同意将《长白山旅游股份有限公司关
于续聘信永中和会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事的独立意见:经审核信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公
司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、经营
成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股
东权益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度财务及内控审计机构,同意提交股东大会审议。
(三)董事会审议续聘审计机构情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第八次会议并以
“同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票”,审议通过了《长白山旅游股份
有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》,同意续聘信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
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