世界速读:友发集团: 关于续聘会计师事务所的公告
2022-12-14 20:05:57 来源:证券之星
证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-136
债券代码:113058 转债简称:友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年
在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址
为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员
会(PCAOB)注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。
截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名,立
信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2021 年度业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收
入 15.65 亿元。
通信和其他电子设备制造业(74 家)、医药制造业(47 家)、 汽车制造业(26 家)、专用设备制
造业(56 家)、化学原料和化学制品制造业(7 家)、电气机械和器材制造业(46 家)、房地产业
(12 家)等。
截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5
亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形,最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下:
(1)刑事处罚:无;
(2)行政处罚:无;
(3)行政监管措施:无;
(4)自律监管措施:无。
(二)项目成员信息
是否从事过证
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职情况
券服务业务
项目合伙人 孟庆祥 中国注册会计师 是 无 是
拟签字注册会计师 张海洋 中国注册会计师 是 无 是
项目质量控制复核人 许培梅 中国注册会计师 是 无 是
(1)项目合伙人从业经历
姓名:孟庆祥,中国注册会计师,合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,
一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,
近三年从业情况如下:
时间 上市公司名称 职务
(2)签字注册会计师从业经历
姓名:张海洋,中国注册会计师,签字会计师,2016 年起专职就职于会计师事务所从事审计
业务,一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务
从业经验,2016 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),2020 年开始服务于天津友发钢管集
团股份有限公司,未在其他单位兼职。
近三年从业情况如下:
时间 上市公司名称 职务
(3)质量控制复核人从业经历
姓名:许培梅,中国注册会计师,质量控制复核人,2008 年起专职就职于会计师事务所从事
审计业务,一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券
服务从业经验,2012 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),2020 年开始服务于天津友发钢
管集团股份有限公司,未在其他单位兼职。
近三年从业情况如下:
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
(三)审计收费
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
根据公司股东大会授权,2022 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、
服务质量及资源投入量等具体确定;2021 年度财务及内控审计费用为120万元。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)公司审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可立信会计师事务
所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
(二)公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况
内部控制审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、
公允、公正的原则,出具的审计报告客观、真实。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律
法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案
提交董事会审议。
计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务
的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则,出具的审计报告客观、真实。公司本次续聘会
计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告和内部控
制审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。
(三)公司董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,并
提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用。
本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机
构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
查看原文公告
标签: 会计师事务所
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